CONTRATOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO

 

NÚMERO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO

TIPO DE BIEN / SERVICIO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

PLAZO EN DÍAS

MODALIDAD DEL CONTRATO

VALORES UNITARIOS

 36-2001

 nit nº 8050057951

OFIXPRESS S.A.

PROVEEDURÍA Y SUMINISTRO

(OUTSOURCING)

SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA

EL CONTRATISTA, se obliga a prestar el servicio de proveeduría integral consistente en el suministro, empaque, distribución y control de todos los productos a la Superintendencia de Industria y Comercio, tales como forma de papelería, útiles de escritorio, artículos de cafetería y aseo, denominado “Outsourcing”, teniendo en cuenta para el efecto los elementos descritos en el listado denominado “Cuadro Proyección de Suministro” .

PARÁGRAFO: Para el cumplimiento del objeto contractual EL CONTRATISTA debe observar lo siguiente: a) Prestación del servicio teniendo en cuenta los aspectos tecnológicos ofrecidos tales como: equipos de computo y software, software elite de Ofixpres S.A, Sistemas de comunicaciones ( sistema telefónico, sistema avantel, sistema de correo interno y externo (folios 98 a 103 de la propuesta); b) Prestación del servicio teniendo en cuenta los aspectos logisticos de Ofixpres S.A. ofrecido tales como: bodega actual; procesos del área de logística: recepción y almacenamiento de mercancía, reabastecimiento, separación de pedidos, confirmación de pedidos, empaque de pedidos, despachos y entregas, inventario cíclico; control de calidad sobre productos; seguridad y prevención: sistema hidráulico, sistema eléctrico, pólizas de seguros y planes de prevención (folios 104 a 111 de la propuesta); c) Prestación del servicio teniendo en cuenta los aspectos tecnológicos ofrecidos tales como: productos básicos, líneas de productos; definición de catalogo; controles de productos y presupuesto; definición de periodos de pedido; elaboración y recepción de pedidos; plazos de entrega; distribución de los pedidos; reclamos, devoluciones y reposición de mercancía; pedido de urgencia; facturación folios (112 a 118 de la propuesta); d)  Prestación del servicio teniendo en cuenta la coordinación del programa ofrecido: Un analista de procesos y formas, Un ejecutivo de cuenta, Un asesor OutsourcIng, Un representante de servicio al cliente y Un auditor de proveeduría integral de elementos y capacitación para la implementación del Outsourcing, folios 119 y 120 de la propuesta; e) Prestación del servicio teniendo en cuenta los pedidos electrónicos pedixpres (folios 121 y 122 de la propuesta); f) Prestación del servicio teniendo en cuenta los reportes e informes administrativos(folios 123 y 124 de la propuesta) y g) Prestación del servicio teniendo en cuenta la evaluación y control de calidad del servicio ofrecido (folio 125 de la propuesta).

Para efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se estima en la suma de veinte millones de pesos moneda corriente ($20.000.000) M/cte incluido IVA.

 

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en forma mensual dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura correspondiente previa certificación expedida por el funcionario que ejerza la supervisión o interventoría del contrato sobre el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones del mismo.

El plazo de ejecución del contrato es de seis (6) meses o hasta el agotamiento total del valor pactado del contrato si este fuere mayor, contados a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio y del pago de la respectiva publicación.

CONTRATACIÓN DIRECTA

 

 

38-2001

 

 

nit n° 860.002.832-0

 

OLIVETTI COLOMBIANA S.A.

 

COMPRAVENTA

 

ADQUISICIÓN LICENCIAS

 

EL CONTRATISTA se obliga a entregar a título de venta lo siguiente: Una (1) licencia de emulador de terminal para aplicaciones de carácter SCO Termvisión 10 usuarios.

 

Para efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es la suma de cinco millones dos mil quinientos sesenta y nueve pesos moneda corriente ($5.002.569) m/cte, incluido IVA.

 FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la respectiva factura, previa certificación favorable del interventor del contrato sobre el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones del mismo.

 

 

 

 

El plazo de ejecución del contrato es de cinco (5) días calendario contados a partir de la aprobación de la garantía única  de  cumplimiento  por  la  Oficina  Asesora Jurídica  de la Superintendencia de Industria y Comercio y del pago de la publicación.

 

CONTRATACIÓN DIRECTA

 

 

39-2001

 

nit nº 08905050892

 

INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A.

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAFETERIA Y ASEO OFICINAS _selfES Y ANEXAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

 

Prestar el servicio de aseo, mantenimiento y cafetería de las oficinas _selfes y anexas de la sede _self de la Superintendencia de Industria y Comercio ubicadas en la carrera 13 nº 27-00 edificio Bochica y en la sede CAN ubicada en la transversal 40A nº 38-50 de Bogotá D.C. PARÁGRAFO. En desarrollo del objeto contratado EL CONTRATISTA debe observar los siguientes indicadores: Item 1: Mantenimiento y limpieza de todos los pisos, escaleras, baños, paredes, pasillos, halles, colilleros, escritorios, ceniceros, papeleras, muebles, sillas, teléfonos, archivadores, estantes y enseres en general; Item 2: Encerada y brillada de los pisos, así como aspirada de todos los tapetes y alfombras; Item 3: Conservación y mantenimiento de los servicios sanitarios, con barrida, lavado de todos los pisos con detergentes líquidos, retretes, lavamanos, enchapados de paredes, divisiones, accesorios, espejos y desocupar permanentemente las papeleras de cada baño; Item 4: Limpieza de los vidrios bajos por su parte interna, así como de divisiones y puertas; Item 5: Limpieza diaria de polvo, ceniceros, canastas de basura, archivadores, escritorios, sillas, ventanas, bodes de paredes, etc; Item 6: Limpieza diaria de puertas exteriores; Item 7: Lavado y limpieza de la entrada _self de ambas sedes, igualmente lavado y limpieza de los parqueaderos de la sede CAN; Item 8: Limpieza y mantenimiento de divisiones, guarda escobas, paredes, puertas, enchapados en madera y metal; Item 9: Limpieza periódica con líquidos especiales de escritorios, sillas, archivadores, teléfonos, cuadros, interruptores, metales, etc; Item 10: Organización de las basuras para su evacuación el día que pase el carro recolector, en la sede CAN; Item 11: Características del servicio de Cafetería: a) Mantener en perfecto estado de limpieza los implementos de cafetería. b) Mantener un servicio permanente de cafetería; Item 12: Para la prestación del objeto licitado y del presente contrato se debe contar con el siguiente personal en la sede _self de la Superintendencia de Industria y Comercio: a) Dos (2) operarias al servicio de la cafetería en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m con una hora de almuerzo, de lunes a viernes; b) Cinco (5) operarias con un horario de 6:00 .a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m a 8:00 p.m de lunes a viernes y los sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Estas operarias harán el aseo general de la siguiente forma: dos  (2) en el piso 5, dos (2) en el piso 10 y una (1) en el ala sur del piso 7; c) Tres (3) operarias con horario de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. con una hora de almuerzo de lunes a viernes y los sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m; d) Los servicios objeto del presente contrato se realizarán por las operarias en el edificio Bochica, en las oficinas de la Superintendencia de Industria y Comercio y en las oficinas anexas: Piso 5, costado sur del piso 7 y piso 10, Oficinas 719 y 720, Taller de artes gráficas piso 9, Comedor, Almacén y Archivo, piso 8, UPS piso 5, Oficinas 3,4,5 y 10 ubicadas en el mezanine; Item 13: Para la prestación del objeto del presente contrato el CONTRATISTA debe contar con el siguiente personal para la sede CAN: Siete (7) operarias con un horario de ocho horas diarias de lunes a viernes, horarios a convenir y los sábados de 7:00 a 1:00 p.m; Item 14: El CONTRATISTA deberá ofrecer el control semanal del personal suministrado en las dos sedes por medio de un supervisor dos veces por semana. Así como suministrar mensualmente los elementos de aseo necesarios, como también brilladoras y lavabrilladoras e Item 15: El CONTRATISTA debe suministrar los equipos como brilladoras, lavabrilladoras, aspiradoras e insumos como cera, líquidos limpiadores, desinfectantes, jabón en polvo, toallas limpiadoras, baldes, escobas, traperos, en fin aquellos que aseguren un buen aseo y perfecto mantenimiento.

 

Para efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se estima en la suma de ciento treinta y ocho millones ciento noventa y ocho mil novecientos pesos moneda corriente ($138.198.900) M/cte.

 

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA la suma de veintitrés millones treinta y tres mil ciento cincuenta pesos moneda corriente ($23.033.150) M/cte, bimestre vencido previa certificación favorable del interventor del contrato sobre el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones del mismo.

 

DOCE (12) MESES CONTADOS A APRITR DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

 

LICITACIÓN PÚBLICA